Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,PARA MANUTENÇÃO/ REPAROS DE ROTINAS NOS ESFs;....
-FIO FLEX 2,5MM AZUL CORFIO ;...... |
3,30 |
49,50 |
29.00 |
-FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;.. |
3,30 |
95,70 |
2.00 |
-MODULO TOMADA 20A TRAM;...... |
6,80 |
13,60 |
1.00 |
-LIZ PLACA 4X2 3 POLOS BR LIZ;.... |
7,90 |
7,90 |
1.00 |
-MODULO INTERRUPTOR SIMPLES;.... |
6,75 |
6,75 |
1.00 |
-FORMETAIS 7/8 VALVULAS LONGA 7/8 S/ LAD;..... |
53,70 |
53,70 |
1.00 |
-CD SOB P/ AR S/ DISJ. C/ TOM 3P 20A ;..... |
36,00 |
36,00 |
8.00 |
-CANALETA ADES 32 X 12 SIST X DEXTON;..... |
29,90 |
239,20 |
1.00 |
-EXTENSÃO 3M 2X75MM;..... |
23,90 |
23,90 |
1.00 |
-TE ELÉTRICO MOD ANT;...... |
7,50 |
7,50 |
1.00 |
-EXTENSÃO 3M 3TOMADAS 2P 10A;.... |
27,50 |
27,50 |
1.00 |
-TE ELÉTRICO 3 SAIDA;.... |
8,90 |
8,90 |
2.00 |
-LAMPADA TUBULAR T8 10W FRIO;... |
21,30 |
42,60 |
10.00 |
-FIO FLEX 6MM AZUL CORFIO;.... |
6,50 |
65,00 |
10.00 |
-FIO FLEX 2,5MM PRETO;.... |
2,40 |
24,00 |
1.00 |
-FITA ISOLANTE 30M X 19MM;.... |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,PARA MANUTENÇÃO/ REPAROS DE ROTINAS NOS ESFs;....
-FIO FLEX 2,5MM AZUL CORFIO ;...... -FIO FLEX 2,5MM VERMELHO CORFIO;.. -MODULO TOMADA 20A TRAM;...... -LIZ PLACA 4X2 3 POLOS BR LIZ;.... -MODULO INTERRUPTOR SIMPLES;.... -FORMETAIS 7/8 VALVULAS LONGA 7/8 S/ LAD;..... -CD SOB P/ AR S/ DISJ. C/ TOM 3P 20A ;..... -CANALETA ADES 32 X 12 SIST X DEXTON;..... -EXTENSÃO 3M 2X75MM;..... -TE ELÉTRICO MOD ANT;...... -EXTENSÃO 3M 3TOMADAS 2P 10A;.... -TE ELÉTRICO 3 SAIDA;.... -LAMPADA TUBULAR T8 10W FRIO;... -FIO FLEX 6MM AZUL CORFIO;.... -FIO FLEX 2,5MM PRETO;.... -FITA ISOLANTE 30M X 19MM;.... |
716,65 |
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22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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716,65 |
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22/08/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6683/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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8,59 |
24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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708,06 |
TOTAL |
716,65 |
716,65 |
716,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.