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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6695 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL-CALÇOS GUIA DO XCMG DESLIZAMENTO DA LAMINA GR180 P/ SER UTILIZADO/COLOCADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR ANO 2021 XUG18031CMPB00488 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIO NAS CONSERVAÇÕES DAS ESTRADAS E A TROCA DESSAS PEÇAS SÃO DEVIDO O DESGASTE E PRECISAM SER SUBSTITUIDAS ANTES QUE O DESGASTE PREJUDIQUE O DESLIZAMENTO DA LAMINA;... -TIRA BRONZE;...... 148,00 1.184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL-CALÇOS GUIA DO XCMG DESLIZAMENTO DA LAMINA GR180 P/ SER UTILIZADO/COLOCADO NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR ANO 2021 XUG18031CMPB00488 QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIO NAS CONSERVAÇÕES DAS ESTRADAS E A TROCA DESSAS PEÇAS SÃO DEVIDO O DESGASTE E PRECISAM SER SUBSTITUIDAS ANTES QUE O DESGASTE PREJUDIQUE O DESLIZAMENTO DA LAMINA;... -TIRA BRONZE;...... 1.184,00
21/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.184,00
21/08/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6695/2023, 14843 - G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA 14,21
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2023 G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 14843 1.169,79
TOTAL 1.184,00 1.184,00 1.184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 21/08/2023 14,21 Lançada
TOTAL   14,21