O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6696 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -ZAGONEL DUCHA 4T 220V ;..... 69,30 69,30
1.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... 4,90 4,90
2.00 TE ESGOTO 40MM;..... 4,90 9,80
4.00 -TE SOLDAVEL 20MM;..... 2,60 10,40
2.00 -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20MM;...... 3,00 6,00
2.00 -LUVA DE REDUÇÃO 50 X 25MM;.... 15,60 31,20
4.00 -LUVA REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4" X 1/2";...... 6,90 27,60
5.00 -PLASTIBOX CONECTOR CURVO 3/4;... 4,70 23,50
5.00 -PLASTIBOX LUVA ELETRODUTO CINZA 3/4";........ 2,70 13,50
10.00 -PLASTIBOX ABRAÇADEIRA 1";.... 1,50 15,00
20.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 6,00
20.00 -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;.... 0,15 3,00
18.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;.... 6,40 115,20
1.00 -SERRA COPO AÇO CARB KIT 5 PCS DTOOLS;... 32,90 32,90
6.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM;..... 6,80 40,80
5.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM;..... 1,90 9,50
12.00 -TUBO PVC ESGOTO 40MM;.... 9,90 118,80
6.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;.... 6,40 38,40
10.00 -LUVA SOLDAVEL 20MM;.... 1,40 14,00
1.00 -COLA CANO 175G C/ APLICADOR ;... 22,60 22,60
1.00 -PORTA COPO DESC AUTOMATICO 150/200M;..... 95,30 95,30
10.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 3,00
10.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30;.... 0,25 2,50
12.00 -TUBO PVC ESGOTO 40MM;.... 9,90 118,80
12.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;..... 6,40 76,80
5.00 -JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM;..... 2,90 14,50
3.00 -JOELHO 45 ESGOTO SN DN40MM;.... 4,50 13,50
2.00 -LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM;...... 13,90 27,80
1.00 -TE SOLDAVEL 20MM;.... 2,60 2,60
1.00 -TE ESGOTO 40MM;..... 4,90 4,90
1.00 -LUVA SOLDAVEL20MMX 1/2;.... 2,50 2,50
1.00 -COLA CANO 75G AMANCO;.... 9,90 9,90
1.00 -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M AMANCO;...... 4,90 4,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........ -ZAGONEL DUCHA 4T 220V ;..... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M;.... TE ESGOTO 40MM;..... -TE SOLDAVEL 20MM;..... -BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20MM;...... -LUVA DE REDUÇÃO 50 X 25MM;.... -LUVA REDUÇÃO C/ ROSCA 3/4" X 1/2";...... -PLASTIBOX CONECTOR CURVO 3/4;... -PLASTIBOX LUVA ELETRODUTO CINZA 3/4";........ -PLASTIBOX ABRAÇADEIRA 1";.... -BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 35;.... -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;.... -SERRA COPO AÇO CARB KIT 5 PCS DTOOLS;... -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM;..... -JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM;..... -TUBO PVC ESGOTO 40MM;.... -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;.... -LUVA SOLDAVEL 20MM;.... -COLA CANO 175G C/ APLICADOR ;... -PORTA COPO DESC AUTOMATICO 150/200M;..... -BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 30;.... -TUBO PVC ESGOTO 40MM;.... -TUBO PVC SOLDAVEL 20MM;..... -JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM;..... -JOELHO 45 ESGOTO SN DN40MM;.... -LUVA CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM;...... -TE SOLDAVEL 20MM;.... -TE ESGOTO 40MM;..... -LUVA SOLDAVEL20MMX 1/2;.... -COLA CANO 75G AMANCO;.... -FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M AMANCO;...... 989,40
22/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 989,40
22/08/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6696/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 11,85
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 977,55
TOTAL 989,40 989,40 989,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/08/2023 11,85 Lançada
TOTAL   11,85