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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVELYN DANIELY MOREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6773 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE UMA JANELA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ALBERTO LORENZI"................. JUSTIFICATIVA: NA MADRUGADA DO DIA 11/07/2023 OCORREU UM FURTO COM ARROMBAMENTO NO GINÁSIO MUNICIPAL,CONFORME OCORRÊNCIA POLICIAL nº921/2023/150727 REALIZADA NA 5ª DPRI-SALTO DO JACUÍ RS......................... --------------------------------- =VIDRO COMUM 4mm CANELADO MEDINDO 73cm X 88,5cm DEVIDAMENTE INSTALADO........................ 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 AQUISIÇÃO DE VIDROS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE UMA JANELA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ALBERTO LORENZI"................. JUSTIFICATIVA: NA MADRUGADA DO DIA 11/07/2023 OCORREU UM FURTO COM ARROMBAMENTO NO GINÁSIO MUNICIPAL,CONFORME OCORRÊNCIA POLICIAL nº921/2023/150727 REALIZADA NA 5ª DPRI-SALTO DO JACUÍ RS......................... --------------------------------- =VIDRO COMUM 4mm CANELADO MEDINDO 73cm X 88,5cm DEVIDAMENTE INSTALADO........................ 180,00
09/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 180,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2023 EVELYN DANIELY MOREIRA - 13489 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.