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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Data de lançamento: 17/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTES, EM VEÍCULO TIPO VAN , NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS(MUNICÍPIOS);... -DE SALTO DO JACUI ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 06/007/2023;....... 576,00 576,00
1.00 -DE SALTO DO JACUI ATE A CIDADE DE CRUZ ALTA , NO DIA 12/07/2023;...... 528,00 528,00
1.00 -DE SALTO DO JACUI/RS ATE O MUNICIPIO DE BOA VISTA , NO DIA 14/07/2023;..... 360,00 360,00
1.00 -SAÍDE DE SALTO DO JACUI/RS ATÉ A CIADE DE CRUZ ALTA E IJUÍ/RS, NO DIA 17/07/2023;... 798,00 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTES, EM VEÍCULO TIPO VAN , NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS(MUNICÍPIOS);... -DE SALTO DO JACUI ATE A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 06/007/2023;....... -DE SALTO DO JACUI ATE A CIDADE DE CRUZ ALTA , NO DIA 12/07/2023;...... -DE SALTO DO JACUI/RS ATE O MUNICIPIO DE BOA VISTA , NO DIA 14/07/2023;..... -SAÍDE DE SALTO DO JACUI/RS ATÉ A CIADE DE CRUZ ALTA E IJUÍ/RS, NO DIA 17/07/2023;... 2.262,00
25/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.262,00
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6777/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO - 3447 2.262,00
TOTAL 2.262,00 2.262,00 2.262,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.