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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JADIR MUSSOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6911 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 1868/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN, DO CPF: 610.820.740-04 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PELO GABINETE, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE LAJEADO/RS;.... 9,00 9,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;.... 50,00 50,00
1.00 -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;.... 20,00 20,00
1.00 -CAFÉ, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA/RS;.... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 PROCESSO DE Nº 1868/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN, DO CPF: 610.820.740-04 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PELO GABINETE, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE LAJEADO/RS;.... -ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;.... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;.... -CAFÉ, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA/RS;.... 99,00
23/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE...Conforme Nota Fiscal Nº S/N/10955; 1/74620; 1/74550; 15/1066682; 99,00
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2023 JADIR MUSSOLIN - 11280 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.