Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: DIRCEU SOARES DOS SANTOS |
Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 23/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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22.00 | PROCESSO DE Nº 1903/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:............. -IVAÍ,DIAS 11,12 e 13/07/2023...-CAPÃO BONITO, DIAS 14,17,18,19,20,21 e 24/07/2023;...-ASSENTAMENTO ORIENTAL, DIAS 25,26,27 e 28/07/2023 e DIAS 01 e 02/08/2023;...-CAPÃO BONITO, DIAS 03 e 04/08/2023;...-PASSO REAL, DIAS 07,08,09 e 10/08/2023;... | 24,00 | 528,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1903/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:............. -IVAÍ,DIAS 11,12 e 13/07/2023...-CAPÃO BONITO, DIAS 14,17,18,19,20,21 e 24/07/2023;...-ASSENTAMENTO ORIENTAL, DIAS 25,26,27 e 28/07/2023 e DIAS 01 e 02/08/2023;...-CAPÃO BONITO, DIAS 03 e 04/08/2023;...-PASSO REAL, DIAS 07,08,09 e 10/08/2023;... | 528,00 | ||
23/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 528,00 | ||
13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2023 DIRCEU SOARES DOS SANTOS - 16214 | 528,00 | ||
TOTAL | 528,00 | 528,00 | 528,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |