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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIRCEU SOARES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6947 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 PROCESSO DE Nº 1903/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:............. -IVAÍ,DIAS 11,12 e 13/07/2023...-CAPÃO BONITO, DIAS 14,17,18,19,20,21 e 24/07/2023;...-ASSENTAMENTO ORIENTAL, DIAS 25,26,27 e 28/07/2023 e DIAS 01 e 02/08/2023;...-CAPÃO BONITO, DIAS 03 e 04/08/2023;...-PASSO REAL, DIAS 07,08,09 e 10/08/2023;... 24,00 528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 PROCESSO DE Nº 1903/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE:............. -IVAÍ,DIAS 11,12 e 13/07/2023...-CAPÃO BONITO, DIAS 14,17,18,19,20,21 e 24/07/2023;...-ASSENTAMENTO ORIENTAL, DIAS 25,26,27 e 28/07/2023 e DIAS 01 e 02/08/2023;...-CAPÃO BONITO, DIAS 03 e 04/08/2023;...-PASSO REAL, DIAS 07,08,09 e 10/08/2023;... 528,00
23/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 528,00
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2023 DIRCEU SOARES DOS SANTOS - 16214 528,00
TOTAL 528,00 528,00 528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.