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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6952 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ,DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER PACIENTES JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -CETOPROFENO 50MG/ML IM;.... 2,53 1.012,00
100.00 -DIAZEPAM 5MG/ML 2ML;.... 1,23 123,00
200.00 -GLICOSE 25% 10ML;..... 0,66 132,00
50.00 -HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML;.... 2,75 137,50
60.00 -LIDOCAINA S/VASO 20ML;... 7,30 438,00
200.00 -TENOXICAM 20MG;..... 10,95 2.190,00
2000.00 -LANCETAS;........ 0,11 220,00
1000.00 -SERINGA 1ML C/ AG 13 X 4,5;.... 0,23 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ,DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDER PACIENTES JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;....... -CETOPROFENO 50MG/ML IM;.... -DIAZEPAM 5MG/ML 2ML;.... -GLICOSE 25% 10ML;..... -HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML;.... -LIDOCAINA S/VASO 20ML;... -TENOXICAM 20MG;..... -LANCETAS;........ -SERINGA 1ML C/ AG 13 X 4,5;.... 4.482,50
04/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.482,50
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2023 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 4.482,50
TOTAL 4.482,50 4.482,50 4.482,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.