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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6960 Data de lançamento: 24/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR. LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO........................ JUSTIFICATIVA:CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EMPRESA LE CARD ADM.DE CARTÕES CNPJ nº19.207.352/ 0001-40 NÃO ESTÁ SENDO ACEITO NOS ESTABELECIMENTOS ONDE SERVIDORES MOTORISTAS CONSEGUEM REALIZAR SUAS REFEIÇÕES DURANTE AS VIAGENS COMPROVANTES FISCAIS ANEXO....... --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ NOS DIAS 10,11,16,18 e 19/08/2023......... ---- 20,00 100,00
2.00 =REFEIÇÃO ALMOÇO NOS DIAS 11 e 18/08/2023....................... --------------------------------- 50,00 100,00
1.00 =REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 19/08/2023....................... --------------------------------- 48,00 48,00
3.00 =LANCHE DA TARDE NOS DIAS 10,11 e 18/08/2023....................... --------------------------------- 20,00 60,00
1.00 =REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 16/08/2023....................... 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SERVIDOR SR. LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO........................ JUSTIFICATIVA:CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA EMPRESA LE CARD ADM.DE CARTÕES CNPJ nº19.207.352/ 0001-40 NÃO ESTÁ SENDO ACEITO NOS ESTABELECIMENTOS ONDE SERVIDORES MOTORISTAS CONSEGUEM REALIZAR SUAS REFEIÇÕES DURANTE AS VIAGENS COMPROVANTES FISCAIS ANEXO....... --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ NOS DIAS 10,11,16,18 e 19/08/2023......... --------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO NOS DIAS 11 e 18/08/2023....................... --------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO NO DIA 19/08/2023....................... --------------------------------- =LANCHE DA TARDE NOS DIAS 10,11 e 18/08/2023....................... --------------------------------- =REFEIÇÃO JANTAR NO DIA 16/08/2023....................... 353,00
24/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 353,00
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6960/2023 Luis Dalcin Nogueira Junior - 3004 353,00
TOTAL 353,00 353,00 353,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.