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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7019 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTE, EM VEICULO TIPO VAN, COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;... -VIAGEM DE SALTO DE JACUI NO DIA 01/08/2023 PARA CRUZ ALTA,P/ LEVAR PACIENTES;.... 570,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PACIENTE, EM VEICULO TIPO VAN, COM SAIDA DE SALTO DO JACUI/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;... -VIAGEM DE SALTO DE JACUI NO DIA 01/08/2023 PARA CRUZ ALTA,P/ LEVAR PACIENTES;.... 570,00
15/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 570,00
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA-AUTONOMO - 3447 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.