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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7024 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DE ROTINAS JUNTO AOS ESFs, SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E HOSPITAL DR, ADERBAL SCHNEIDER;................. -VALVULA PIA INOX LADRÃO MISTER;... 28,00 84,00
3.00 -TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL MESA 2095 C50;..... 84,20 252,60
1.00 -BROCA VIDEA CONCR/PED. 14 X 400MM;.... 48,90 48,90
2.00 -VALVULA PIA AMERICANA INOX 3.1/2;..... 21,90 43,80
4.00 -JOELHO 90 SOLD/ROSC 20 X 1/2";... 4,30 17,20
6.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... 1,40 8,40
4.00 -SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 25CM X 70CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;...... 10,90 43,60
4.00 -ENGATE FLEX PLAST 40CM;.... 9,50 38,00
20.00 -BUCHA 6MM;..... 0,30 6,00
20.00 -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35;... 0,20 4,00
10.00 -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2";... 1,75 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DE ROTINAS JUNTO AOS ESFs, SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E HOSPITAL DR, ADERBAL SCHNEIDER;................. -VALVULA PIA INOX LADRÃO MISTER;... -TORNEIRA LAVATORIO BICA MOVEL MESA 2095 C50;..... -BROCA VIDEA CONCR/PED. 14 X 400MM;.... -VALVULA PIA AMERICANA INOX 3.1/2;..... -JOELHO 90 SOLD/ROSC 20 X 1/2";... -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... -SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 25CM X 70CM BR PORCA PP DN 38/40/48/50MM;...... -ENGATE FLEX PLAST 40CM;.... -BUCHA 6MM;..... -PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35;... -BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2";... 564,00
15/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 564,00
15/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7024/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 6,78
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 557,22
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 15/09/2023 6,78 Lançada
TOTAL   6,78