Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
Número do empenho: | 7031 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;........ *ARGO JAZ 1C18, *IXZ 8712, * IZL 1E07, * IYO 9648, *IXR 6044, *IYO 9647, *JAZ 1C32, *IZG 7J06, *IYO 9649;...... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL;.... | 78,00 | 78,00 |
1.00 | -FILTRO ACDELCO;.... | 28,00 | 28,00 |
1.00 | -FILTRO AR ORIG;... | 115,00 | 115,00 |
1.00 | -TECFIL OLEO PEL108;.... | 45,00 | 45,00 |
1.00 | -TECFIL AR ARL6071;..... | 42,00 | 42,00 |
1.00 | -FRAM OLEO PH5548;... | 42,00 | 42,00 |
2.00 | -FRAM OLEO PH5548;.... | 28,00 | 56,00 |
1.00 | -FRAM AR FIAT DUCATO;.... | 156,00 | 156,00 |
1.00 | -TECFIL COM GI04/7;..... | 28,00 | 28,00 |
1.00 | -FILTRO OLEO ORIGINAL;.... | 78,00 | 78,00 |
1.00 | -FILTRO OLEO DUCATO;..... | 156,00 | 156,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS;........ *ARGO JAZ 1C18, *IXZ 8712, * IZL 1E07, * IYO 9648, *IXR 6044, *IYO 9647, *JAZ 1C32, *IZG 7J06, *IYO 9649;...... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL;.... -FILTRO ACDELCO;.... -FILTRO AR ORIG;... -TECFIL OLEO PEL108;.... -TECFIL AR ARL6071;..... -FRAM OLEO PH5548;... -FRAM OLEO PH5548;.... -FRAM AR FIAT DUCATO;.... -TECFIL COM GI04/7;..... -FILTRO OLEO ORIGINAL;.... -FILTRO OLEO DUCATO;..... | 824,00 | ||
25/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 824,00 | ||
25/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7031/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 9,89 | ||
26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7031/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 | 814,11 | ||
TOTAL | 824,00 | 824,00 | 824,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 25/09/2023 | 9,89 | Lançada | |
TOTAL | 9,89 |