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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7032 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/ LUBRIFICANTE UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA;........ *ARGO JAZ 1C18, *IXZ 8712, * IZL 1E07, * IYO 9648, *IXR 6044, *IYO 9647, *JAZ 1C32, *IZG 7J06, *IYO 9649;...... -LUBRAX TCNO 10W40;... 48,00 192,00
7.00 -MOBIL SUPER 5W30;... 68,00 476,00
9.00 -HELIX 10W40;.... 47,00 423,00
1.00 -ADITIVO RADIADOR BR;... 40,00 40,00
1.00 -LUBRAX ESSENCIAL 2T;... 32,00 32,00
12.00 -LUBRAX TECNO 10W40;... 48,00 576,00
2.00 -LUBRAX EXTRA TURBO ;..... 32,00 64,00
3.00 -CLASSIC LINE 5W30;..... 68,00 204,00
5.00 -MOPAR SAE 5W30;.... 68,00 340,00
3.00 -CLASSIC LINE 5W30;..... 68,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/ LUBRIFICANTE UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS E MAQUINA DE CORTAR GRAMA;........ *ARGO JAZ 1C18, *IXZ 8712, * IZL 1E07, * IYO 9648, *IXR 6044, *IYO 9647, *JAZ 1C32, *IZG 7J06, *IYO 9649;...... -LUBRAX TCNO 10W40;... -MOBIL SUPER 5W30;... -HELIX 10W40;.... -ADITIVO RADIADOR BR;... -LUBRAX ESSENCIAL 2T;... -LUBRAX TECNO 10W40;... -LUBRAX EXTRA TURBO ;..... -CLASSIC LINE 5W30;..... -MOPAR SAE 5W30;.... -CLASSIC LINE 5W30;..... 2.551,00
25/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.551,00
25/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7032/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA 30,61
26/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7032/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 2.520,39
TOTAL 2.551,00 2.551,00 2.551,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 25/09/2023 30,61 Lançada
TOTAL   30,61