Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROCVESSO DE Nº 1913/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONARIO Oseias Costa de Bairros, DO CPF 014.005.670-09,ONDE ESTEVE EM CURSO E NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE3 PACIENTES E USUARIOS DO SUS;.......
-LANCHE, DIA 19/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;..... |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
-LANCHE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;;.... |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
-ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
-LANCHE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;... |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
-JANTA, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;..... |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
-CAFE, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
-ALMOÇO, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
-ALMOÇO, DIA 19/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
PROCVESSO DE Nº 1913/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA O FUNCIONARIO Oseias Costa de Bairros, DO CPF 014.005.670-09,ONDE ESTEVE EM CURSO E NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAMENTO DE3 PACIENTES E USUARIOS DO SUS;.......
-LANCHE, DIA 19/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;..... -LANCHE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;;.... -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -LANCHE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;... -JANTA, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;..... -CAFE, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -ALMOÇO, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... -ALMOÇO, DIA 19/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
280,00 |
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28/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.......Conforme Nota Fiscal Nº 2/70022; 1/66263; 1/207710; 1/81395; 1/81770; 1/81447; 1/81848; 2/70032; |
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280,00 |
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12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2023
Oseias Costa de Bairros - 13695 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.