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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 1914/2023;..... -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Marlom Gomes da Silva, DO CPF: 642.069.630-53,ONDE ESTEVE EM CURSO E NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAR PACIENTES E USUARIOS DSO SUS;................... -CAFE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... 20,00 20,00
1.00 -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;... 20,00 20,00
1.00 -CAFE, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE ARROIO DO TIGRE;... 13,00 13,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;.... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO , DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE TRES DE MAIO;.... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... 50,00 50,00
1.00 -CAFE, DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;.... 20,00 20,00
1.00 -CAFE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... 18,00 18,00
1.00 -CAFE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE TRES DE MAIO;... 20,00 20,00
1.00 -CAFE, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 PROCESSO DE Nº 1914/2023;..... -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Marlom Gomes da Silva, DO CPF: 642.069.630-53,ONDE ESTEVE EM CURSO E NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA ENCAMINHAR PACIENTES E USUARIOS DSO SUS;................... -CAFE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -LANCHE, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA;... -CAFE, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE ARROIO DO TIGRE;... -ALMOÇO, DIA 17/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... -ALMOÇO, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;.... -ALMOÇO, DIA 16/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;... -ALMOÇO, DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;... -ALMOÇO , DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE TRES DE MAIO;.... -ALMOÇO, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... -CAFE, DIA 11/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;.... -CAFE, DIA 21/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;... -CAFE, DIA 18/08/2023 NA CIDADE DE TRES DE MAIO;... -CAFE, DIA 15/08/2023 NA CIDADE DE AGUDO;... 431,00
28/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022........Conforme Nota Fiscal Nº 4/7051; 1/18751; 1/13300; 1/206031; 4/7032; 1/13350; 2/42909; 1/18549; 1/13355; 1/5977; 4/4203; 1/81250; 1/206787; 431,00
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7039/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 431,00
TOTAL 431,00 431,00 431,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.