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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 08-2023 0,00 8.069,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha 08-2023 8.069,25
29/08/2023 Liquidação Folha de pagto comp.agosto/2023 8.069,25
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 34,00
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 53,75
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 318,46
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 837,64
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 888,54
29/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE 895,63
30/08/2023 Pagamento de Empenho 7190/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.041,23
TOTAL 8.069,25 8.069,25 8.069,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 29/08/2023 34,00 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 29/08/2023 53,75 Lançada
CEF - Consignados 29/08/2023 318,46 Lançada
BERS - Consignados 29/08/2023 837,64 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 29/08/2023 888,54 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 29/08/2023 895,63 Lançada
TOTAL   3.028,02