O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7361 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6875/2023, QUE FOI ANULADO EM 30/08/2023 ;POIS FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A NATUREZA DA DESPESA DO PROCESSO Nº 1833/2023;......... AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO DE USO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;....................... -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMOSTATO;......... 405,00 405,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 *ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6875/2023, QUE FOI ANULADO EM 30/08/2023 ;POIS FOI NECESSÁRIO CORRIGIR A NATUREZA DA DESPESA DO PROCESSO Nº 1833/2023;......... AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTO DE USO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;....................... -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMOSTATO;......... 405,00
30/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 405,00
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2023 MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA - 12925 405,00
18/09/2023 Pagamento de Empenho 7361/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,00
18/09/2023 TED Devolvida -405,00
TOTAL 405,00 405,00 405,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.