Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7391 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:...........
*AIR CROSS IZP 7596;.........
-MONTAGEM DE PNEU;..... |
20,00 |
80,00 |
4.00 |
-BALANCEAMENTO;..... |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
-GEOMETRIA;..... |
80,00 |
80,00 |
4.00 |
*SPIN IZS 9I18;............
-MONTAGEM;......... |
20,00 |
80,00 |
4.00 |
-BALANCEAMENTO;... |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
-GEOMETRIA;... |
100,00 |
100,00 |
5.00 |
* COBALT IXQ 1D86;........
-MONTAGEM;....... |
15,00 |
75,00 |
5.00 |
-BALANCEAMENTO;. |
25,00 |
125,00 |
1.00 |
*COBALT IXQ 1D86;.....
-VULCANIZAÇÃO;......... |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:...........
*AIR CROSS IZP 7596;.........
-MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;..... -GEOMETRIA;..... *SPIN IZS 9I18;............
-MONTAGEM;......... -BALANCEAMENTO;... -GEOMETRIA;... * COBALT IXQ 1D86;........
-MONTAGEM;....... -BALANCEAMENTO;. *COBALT IXQ 1D86;.....
-VULCANIZAÇÃO;......... |
900,00 |
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12/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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900,00 |
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14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7391/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.