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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7399 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382 E ISK 6361;...... -LUBRAX TECNO 15W40;... 48,00 48,00
2.00 -LUBRAX TECNO 10W40;... 48,00 96,00
1.00 -HELIX HX8 5W30;... 68,00 68,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEICULO IXD 9382 E ISK 6361;...... -LUBRAX TECNO 15W40;... -LUBRAX TECNO 10W40;... -HELIX HX8 5W30;... 212,00
16/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 212,00
16/10/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7399/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA 0,51
24/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7399/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 211,49
TOTAL 212,00 212,00 212,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 16/10/2023 0,51 Lançada
TOTAL   0,51