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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7408 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 1945/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA,CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -LANCHE,DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;...... 20,00 20,00
1.00 -LANCHE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;..... 20,00 20,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE SANTO ANGELO;..... 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 PROCESSO DE Nº 1945/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA,CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -LANCHE,DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;...... -LANCHE, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;..... -ALMOÇO, DIA 22/08/2023 NA CIDADE DE SANTO ANGELO;..... 90,00
31/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE...........Conforme Nota Fiscal Nº 1/100086; 2/70214; 1/1635; 90,00
15/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2023 JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.