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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 7429 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1084.55 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ALIMENTAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO NAS SEGUINTES PROPORÇÕES FUNDAMENTAL(59,78%),PRÉ ESCOLA(21,32%), CRECHE(15,87%) E ESPECIAL(3,03%)DE ACORDO COM O Nº DE MATRÍCULAS(1.027), A SER CONSUMIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023............................. CONTRATO nº309/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2023..... --------------------------------- =Carne bovina moída de segunda, resfriada, entregue em embalagem adequada indi 19,98 21.669,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, PARA ALIMENTAÇÃO DA REDE MUN. DE ENSINO NAS SEGUINTES PROPORÇÕES FUNDAMENTAL(59,78%),PRÉ ESCOLA(21,32%), CRECHE(15,87%) E ESPECIAL(3,03%)DE ACORDO COM O Nº DE MATRÍCULAS(1.027), A SER CONSUMIDO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023............................. CONTRATO nº309/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº013/2023..... --------------------------------- =Carne bovina moída de segunda, resfriada, entregue em embalagem adequada individual de 1Kg,com certificado de inspeção sanitária e prazo de validade.............. 21.669,38
18/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.997,00
22/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSL DO EMPENHO 7429/2023 - REF.FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO/2023,PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(MERENDA ESCOLAR), RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS, ENCONTRA-SE EM ARQUIVO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO/NUTRICIONISTA. DANFE nº049024260 SÉRIE 890. CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 2.997,00
09/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.557,44
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7429/2023 - REF. DANFE's nº049366579 e nº049366454, SÉRIE 890. CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 2.557,44
28/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 6.111,43
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7429/2023 - DANFE nº50089087 SÉRIE 890 (REF.CARNE MOÍDA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,EDUC.INFANTIL PRÉ ESCOLA, EDUC.INFANTIL CRECHE e EDUCAÇÃO ESPECIAL). CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 6.111,43
18/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 4.275,72
21/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 3.918,08
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7429/2023 - DANFE nº50559831 SÉRIE 890. CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 4.275,72
22/12/2023 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.MARIODETE B.PINTO,SOLICITOU ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CONFORME OFÍCIO nº182/2023. MOTIVO:ANO LETIVO ENCERROU,NÃO SERÁ RETIRADO O RESTANTE MAS MERCADORIAS EMPENHADAS. -1.809,71
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7429/2023 - DANFE nº50706977 SÉRIE 890. CRISTIAN MATEUS FLESCH - 11883 3.918,08
TOTAL 19.859,67 19.859,67 19.859,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.