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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7471 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE X INTERIOR E AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS ;.......... -DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA E AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS FORAM DEDETIZADAS;............ 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVACAO,DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE X INTERIOR E AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS ;.......... -DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA E AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS FORAM DEDETIZADAS;............ 1.800,00
05/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 1.800,00
10/10/2023 Pagamento de Empenho 7471/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.