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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7498 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS POR PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSP.MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023................. CONTRATO nº320/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2023..... --------------------------------- Cebola Grande 4,08 244,80
40.00 Banana prata verde 3,78 151,20
15.00 Mamão formosa g (1,5kg) 10,50 157,50
50.00 Mandioca descascada congelada pct de 1kg 7,99 399,50
100.00 Presunto cozido pct de 150g (fechado na industria) 6,25 625,00
5.00 Achocolatado em pó 800g 13,49 67,45
25.00 Vinagre de maçã 750ml 3,49 87,25
30.00 Lentilha 500g classe misturada tipo 01 6,99 209,70
50.00 Massa Parafuso 500g 3,29 164,50
15.00 Massa cabelo de anjo 500g 4,80 72,00
15.00 Biscoito maria pct 400g 4,79 71,85
15.00 Biscoito água e sal pct 400g 5,49 82,35
20.00 Biscoito integral pct 400g 6,19 123,80
30.00 Gelatina diet,caixa de 25g (morango e abacaxi) 4,20 126,00
30.00 Suco em pó, pacotes de1kg (abacaxi, laranja ou limão) 9,49 284,70
45.00 Café solúvel 180g 14,79 665,55
20.00 Schmier de fruta 500g (abóbora, uva, maçã) 4,99 99,80
8.00 Orégano c/ 50g 3,88 31,04
15.00 Farinha de rosca, pacotes de 500g, será aceito somente a industrializada 6,29 94,35
25.00 Farinha de trigo, pct de 5kg 16,90 422,50
7.00 Fermento químico, und de 250g 7,89 55,23
7.00 Fermento Biológico, und de 500g 20,90 146,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM CONSUMIDOS POR PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSP.MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2023................. CONTRATO nº320/2023.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº014/2023..... --------------------------------- Cebola Grande Banana prata verde Mamão formosa g (1,5kg) Mandioca descascada congelada pct de 1kg Presunto cozido pct de 150g (fechado na industria) Achocolatado em pó 800g Vinagre de maçã 750ml Lentilha 500g classe misturada tipo 01 Massa Parafuso 500g Massa cabelo de anjo 500g Biscoito maria pct 400g Biscoito água e sal pct 400g Biscoito integral pct 400g Gelatina diet,caixa de 25g (morango e abacaxi) Suco em pó, pacotes de1kg (abacaxi, laranja ou limão) Café solúvel 180g Schmier de fruta 500g (abóbora, uva, maçã) Orégano c/ 50g Farinha de rosca, pacotes de 500g, será aceito somente a industrializada Farinha de trigo, pct de 5kg Fermento químico, und de 250g Fermento Biológico, und de 500g 4.382,37
19/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.143,29
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7498/2023 - DANFE nº049058627 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 1.143,29
31/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.149,30
20/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.089,78
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7498/2023 - DANFE nº050.107.849 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGA DE PRODUTOS ANEXO. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 1.089,78
19/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7498/2023 - REF. OUTUBRO/2023,DANFE nº049737510 SÉRIE 890. ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 2.149,30
TOTAL 4.382,37 4.382,37 4.382,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.