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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO DELMAR STASIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 7527 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA SER USADO P/ PREENCHER O RESERVATORIO DO TANQUE DO HIDRAULICO DOS COMANDOS DO CESTO AÉREO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 ;... -ÓLEO HIDRAULICO ISOLANTE 68;..... 33,85 677,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA SER USADO P/ PREENCHER O RESERVATORIO DO TANQUE DO HIDRAULICO DOS COMANDOS DO CESTO AÉREO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 ;... -ÓLEO HIDRAULICO ISOLANTE 68;..... 677,00
04/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 677,00
04/10/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7527/2023, 15597 - SANDRO DELMAR STASIAK 1,62
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7527/2023 SANDRO DELMAR STASIAK - 15597 675,38
TOTAL 677,00 677,00 677,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/10/2023 1,62 Lançada
TOTAL   1,62