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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7532 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:............. *DUCATO INZ 9D83, *GOL IYO 9649, *IYO 9647, *IZL 1D73, *IZL 1E07, *ONIX 9D83, *ARGO JAZ 1C32, * IXL 6044;............................ -BALANCEAMENTO;............. 40,00 160,00
8.00 -MONTAGEM DE PNEU;..... 10,00 80,00
8.00 -BALANCEAMENTO;.......... 25,00 200,00
2.00 -MONTAGEM;...... 40,00 80,00
2.00 -BALANCEAMENTO;.... 20,00 40,00
4.00 -MONTAGEM DE PNEU;.... 20,00 80,00
4.00 -BALANCEAMENTO;..... 30,00 120,00
1.00 -RODIZIO DE PNEU;..... 20,00 20,00
2.00 -CONSERTO DE PNEU;..... 30,00 60,00
2.00 -BALANCEAMENTO;.... 25,00 50,00
2.00 -MONTAGEM DE PNEU;.... 15,00 30,00
2.00 -BALANCEAMENTO;......... 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEGUINTES VEICULOS:............. *DUCATO INZ 9D83, *GOL IYO 9649, *IYO 9647, *IZL 1D73, *IZL 1E07, *ONIX 9D83, *ARGO JAZ 1C32, * IXL 6044;............................ -BALANCEAMENTO;............. -MONTAGEM DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;.......... -MONTAGEM;...... -BALANCEAMENTO;.... -MONTAGEM DE PNEU;.... -BALANCEAMENTO;..... -RODIZIO DE PNEU;..... -CONSERTO DE PNEU;..... -BALANCEAMENTO;.... -MONTAGEM DE PNEU;.... -BALANCEAMENTO;......... 970,00
04/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 970,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7532/2023 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 970,00
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.