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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7540 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE SUMA NECESSIDADE;.................... -TINTA ESMALTE STAND FOSCO PRETO 3,6L;..... 145,00 145,00
2.00 -DILUENTE/SOLVENTE 900ML;.... 22,00 44,00
4.00 -CIMENTO CP IV 50KG;.... 42,90 171,60
1.00 -LAMINA SERRA BIMETAL MISTER 24D FLEXIVEL;..... 8,50 8,50
2.00 -LUVA ESGOTO SN DN100MM;.... 7,90 15,80
1.00 -JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO "Y" 100MM;...... 47,90 47,90
7.00 -LUVA SOLDAVEL 32MM;..... 4,50 31,50
1.00 -COLA P/PVC PLASTUBOS 175G C/ PINCEL;..... 19,50 19,50
12.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 32MM;..... 14,60 175,20
1.00 -PREGO GERDAU 16 X 24;.... 22,90 22,90
1.00 -PREGO GERDAU 17 X 27;.... 19,60 19,60
1.00 -ROLO FIBRAS ESPECIAIS 15CM ;.. 11,90 11,90
1.00 -PINCEL CERDA GRIS ATLAS F 2.1/2" 395/6;.......... 11,90 11,90
2.00 -PA AJUNTADEIRA RETA LEVE C/C Y-PARABONY;... 48,60 97,20
2.00 -SOQUETE MAGNETICO SEXT 10MM X 45MM CRV ENCAIXE 1/4 C/2 PCS MTX;... 16,50 33,00
1.00 -FACÃO MATO 20CB.POL. LAM.RT.COLLIN;.......... 47,00 47,00
5.00 -CAP SOLDAVEL 20MM;..... 1,80 9,00
5.00 -CAP SOLDAVEL 25MM;.... 2,00 10,00
1.00 -COLA P / PVC PLASTUBO 175G C/ PINCEL;... 19,50 19,50
35.00 -PARAFUSO AUTO PERF P17 OGIVADA 5,5 X 3;..... 0,60 21,00
4.00 -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... 42,90 171,60
1.00 -GLASU TINTA ESMALTE STAND FOSCO PRETO 3,6LT 1A1;..... 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE SUMA NECESSIDADE;.................... -TINTA ESMALTE STAND FOSCO PRETO 3,6L;..... -DILUENTE/SOLVENTE 900ML;.... -CIMENTO CP IV 50KG;.... -LAMINA SERRA BIMETAL MISTER 24D FLEXIVEL;..... -LUVA ESGOTO SN DN100MM;.... -JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO "Y" 100MM;...... -LUVA SOLDAVEL 32MM;..... -COLA P/PVC PLASTUBOS 175G C/ PINCEL;..... -TUBO PVC SOLDAVEL 32MM;..... -PREGO GERDAU 16 X 24;.... -PREGO GERDAU 17 X 27;.... -ROLO FIBRAS ESPECIAIS 15CM ;.. -PINCEL CERDA GRIS ATLAS F 2.1/2" 395/6;.......... -PA AJUNTADEIRA RETA LEVE C/C Y-PARABONY;... -SOQUETE MAGNETICO SEXT 10MM X 45MM CRV ENCAIXE 1/4 C/2 PCS MTX;... -FACÃO MATO 20CB.POL. LAM.RT.COLLIN;.......... -CAP SOLDAVEL 20MM;..... -CAP SOLDAVEL 25MM;.... -COLA P / PVC PLASTUBO 175G C/ PINCEL;... -PARAFUSO AUTO PERF P17 OGIVADA 5,5 X 3;..... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... -GLASU TINTA ESMALTE STAND FOSCO PRETO 3,6LT 1A1;..... 1.278,60
27/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.278,60
27/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7540/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 15,33
03/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7540/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 1.263,27
TOTAL 1.278,60 1.278,60 1.278,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/09/2023 15,33 Lançada
TOTAL   15,33