O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7619 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 76 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,DE EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (80 EXAMES/MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (29/08/23 A 28/02/24)........................ CONTRATO nº325/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº076/2023. --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 29/08 A 28/12/2023,PARA REALIZAÇÃO DE EXA 12.800,00 51.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,DE EMPRESA QUE FORNEÇA PROFISSIONAL MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (80 EXAMES/MÊS), PELO PERÍODO DE 180 DIAS (29/08/23 A 28/02/24)........................ CONTRATO nº325/2023.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº076/2023. --------------------------------- PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 29/08 A 28/12/2023,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA,CORRESPONDENTE A 32h MENSAIS, SENDO 80 EXAMES POR MÊS. 51.200,00
09/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.800,00
09/10/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7619/2023, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 614,40
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7619/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº116. KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 12.185,60
21/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.800,00
21/11/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7619/2023, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 614,40
28/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7619/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº120. KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 12.185,60
07/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.800,00
07/12/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7619/2023, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 614,40
12/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7619/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº135. KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 12.185,60
28/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 12.800,00
28/12/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7619/2023, 16305 - KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 614,40
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 7619/2023 - REF. DEZEMBRO/2023,NFS-e nº144. KOEHLER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - 16305 12.185,60
TOTAL 51.200,00 51.200,00 51.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 09/10/2023 614,40 Lançada
IRRF 21/11/2023 614,40 Lançada
IRRF 07/12/2023 614,40 Lançada
IRRF 28/12/2023 614,40 Lançada
TOTAL   2.457,60