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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7633 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR( MICRO, GOL, KOMBI,ÔNIBUS);.......... -LAVAGEM(MICRO);...... 130,00 1.560,00
4.00 -LAVAGEM(GOL);.... 40,00 160,00
1.00 -LAVAGEM (KOMBI);..... 100,00 100,00
3.00 -LAVAGEM (ÔNIBUS);.... 150,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR( MICRO, GOL, KOMBI,ÔNIBUS);.......... -LAVAGEM(MICRO);...... -LAVAGEM(GOL);.... -LAVAGEM (KOMBI);..... -LAVAGEM (ÔNIBUS);.... 2.270,00
16/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.270,00
24/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 2.270,00
TOTAL 2.270,00 2.270,00 2.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.