Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JAIRO SALGADO DA COSTA |
Número do empenho: | 7643 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PROCESSO DE Nº 2040/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Jairo Salgado Da Costa,DO CPF: 566.700.360-00 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.... -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... | 50,00 | 50,00 |
1.00 | -ALMOÇO, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;.... | 50,00 | 50,00 |
1.00 | -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -LANCHE, DIA 28/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -CAFE, DIA 31/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -CAFE, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE AGUDO/RS;.... | 20,00 | 20,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/09/2023 | PROCESSO DE Nº 2040/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Jairo Salgado Da Costa,DO CPF: 566.700.360-00 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.... -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... -ALMOÇO, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;.... -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -LANCHE, DIA 28/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... -CAFE, DIA 31/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -CAFE, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE AGUDO/RS;.... | 180,00 | ||
19/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 4/4372; 1/65717; 2/7804; 1/77327; 1/82891; 2/80306; | 180,00 | ||
10/10/2023 | Pagamento de Empenho 7643/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |