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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIRO SALGADO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7643 Data de lançamento: 19/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 2040/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Jairo Salgado Da Costa,DO CPF: 566.700.360-00 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.... -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... 50,00 50,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;.... 50,00 50,00
1.00 -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... 20,00 20,00
1.00 -LANCHE, DIA 28/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... 20,00 20,00
1.00 -CAFE, DIA 31/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... 20,00 20,00
1.00 -CAFE, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE AGUDO/RS;.... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2023 PROCESSO DE Nº 2040/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONARIO Jairo Salgado Da Costa,DO CPF: 566.700.360-00 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.... -ALMOÇO, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE;.... -ALMOÇO, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE FAXINAL;.... -LANCHE, DIA 30/08/2023 NA CIDADE DE TABAI;.... -LANCHE, DIA 28/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... -CAFE, DIA 31/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -CAFE, DIA 01/09/2023 NA CIDADE DE AGUDO/RS;.... 180,00
19/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 4/4372; 1/65717; 2/7804; 1/77327; 1/82891; 2/80306; 180,00
10/10/2023 Pagamento de Empenho 7643/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.