Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7673 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2023 |
0,00 |
10.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 09/2023 |
10.450,00 |
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22/09/2023 |
Liquidação Vale Alimentação comp.setembro/23 |
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10.450,00 |
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10/10/2023 |
Pagamento de Empenho 7673/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.450,00 |
TOTAL |
10.450,00 |
10.450,00 |
10.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.