Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7698 |
Data de lançamento: |
25/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO;......
-LAMPADA LED TUB VIDRO 65W T8 HO 6500LM EMPALUX;. |
77,90 |
155,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO;......
-LAMPADA LED TUB VIDRO 65W T8 HO 6500LM EMPALUX;. |
155,80 |
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25/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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155,80 |
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25/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7698/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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1,87 |
21/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7698/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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153,93 |
TOTAL |
155,80 |
155,80 |
155,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
25/10/2023 |
1,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,87 |
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