Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7744 |
Data de lançamento: |
26/09/2023 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Folha setembro 2023 |
0,00 |
24.647,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Folha setembro 2023 |
24.647,31 |
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26/09/2023 |
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 |
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24.647,31 |
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26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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20,22 |
28/09/2023 |
Pagamento de Empenho 7744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24.627,09 |
TOTAL |
24.647,31 |
24.647,31 |
24.647,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
26/09/2023 |
20,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,22 |
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