Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha setembro 2023 |
25.849,68 |
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26/09/2023 |
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 |
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25.849,68 |
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26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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124,00 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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151,25 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.296,67 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.310,37 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.623,43 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.890,01 |
28/09/2023 |
Pagamento de Empenho 7777/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.453,95 |
TOTAL |
25.849,68 |
25.849,68 |
25.849,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.