| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA OS PACIENTES HOSPITALIZADOS E PARA MANTER O HOSPITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO....................
-CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA |
24,90 |
1.867,50 |
| 75.00 |
-CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA (PALETA)................ |
24,90 |
1.867,50 |
| 5.00 |
-PIMENTÃO VERDE................. |
7,50 |
37,50 |
| 25.00 |
-MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, PCT DE 1KG....................... |
10,49 |
262,25 |
| 15.00 |
-LEITE UHT INTEGRAL, CAIXA COM 12 CAIXAS DE 1L.................. |
53,88 |
808,20 |
| 20.00 |
-CAFÉ SOLÚVEL 180G.............. |
15,49 |
309,80 |
| 4.00 |
-ORÉGANO C/ 50G................. |
5,49 |
21,96 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA OS PACIENTES HOSPITALIZADOS E PARA MANTER O HOSPITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO....................
-CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA -CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA (PALETA)................ -PIMENTÃO VERDE................. -MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, PCT DE 1KG....................... -LEITE UHT INTEGRAL, CAIXA COM 12 CAIXAS DE 1L.................. -CAFÉ SOLÚVEL 180G.............. -ORÉGANO C/ 50G................. |
5.174,71 |
|
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| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.174,71 |
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| 22/02/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 793/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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62,09 |
| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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5.112,62 |
| TOTAL |
5.174,71 |
5.174,71 |
5.174,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |