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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 793 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA OS PACIENTES HOSPITALIZADOS E PARA MANTER O HOSPITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO.................... -CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA 24,90 1.867,50
75.00 -CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA (PALETA)................ 24,90 1.867,50
5.00 -PIMENTÃO VERDE................. 7,50 37,50
25.00 -MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, PCT DE 1KG....................... 10,49 262,25
15.00 -LEITE UHT INTEGRAL, CAIXA COM 12 CAIXAS DE 1L.................. 53,88 808,20
20.00 -CAFÉ SOLÚVEL 180G.............. 15,49 309,80
4.00 -ORÉGANO C/ 50G................. 5,49 21,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, PARA OS PACIENTES HOSPITALIZADOS E PARA MANTER O HOSPITAL EM PLENO FUNCIONAMENTO.................... -CARNE BOVINA, MOÍDA E RESFRIADA -CARNE BOVINA, DE PANELA, DESOÇADA (PALETA)................ -PIMENTÃO VERDE................. -MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, PCT DE 1KG....................... -LEITE UHT INTEGRAL, CAIXA COM 12 CAIXAS DE 1L.................. -CAFÉ SOLÚVEL 180G.............. -ORÉGANO C/ 50G................. 5.174,71
22/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.174,71
22/02/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 793/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 62,09
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 5.112,62
TOTAL 5.174,71 5.174,71 5.174,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/02/2023 62,09 Lançada
TOTAL   62,09