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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8 Data de lançamento: 03/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 87 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOGRAFIAS,PELO PERÍODO DE 28/12/2022 A 26/04/2023,CONFORME CONTRATO nº336/2022,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº087/2022(BASE LEGAL ART.75,VIII DA LEI nº14.133/2021)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023............... --------------------------------- 11.200,00 33.600,00
26.00 =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 26/04/2023..................... 373,33 9.706,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2023 EMPENHO GLOBAL REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOGRAFIAS,PELO PERÍODO DE 28/12/2022 A 26/04/2023,CONFORME CONTRATO nº336/2022,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº087/2022(BASE LEGAL ART.75,VIII DA LEI nº14.133/2021)............ --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2023............... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 26/04/2023..................... 43.306,67
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 11.200,00
10/07/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8/2023, 15265 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134,40
13/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8/2023 - REF. AO PERIODO DE 28/12/2022 A 16/04/2023, CONFORME CONTRATO Nº 336/2022 DISPENSA Nº 087/2022 REF. NFS-E: 202300000000671. RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 15265. 11.065,60
27/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 11.200,00
27/07/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8/2023, 15265 - RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 134,40
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 8/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NOPERÍODO DE 28/01 A 27/02/2023,NFS-e nº202300000000693. RAIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 15265 11.065,60
30/12/2024 SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME SECRETÁRIA INFORMOU! -20.906,67
TOTAL 22.400,00 22.400,00 22.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 10/07/2023 134,40 Lançada
IRRF 27/07/2023 134,40 Lançada
TOTAL   268,80