Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha setembro 2023 |
147.910,29 |
|
|
26/09/2023 |
Liquidação Folha de pagamento Comp.setembro/2023 |
|
147.910,29 |
|
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
137,00 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
4.793,44 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
9.435,02 |
26/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
15.002,01 |
28/09/2023 |
Pagamento de Empenho 8002/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
118.542,82 |
TOTAL |
147.910,29 |
147.910,29 |
147.910,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.