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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVICOS DE GUINCHO SANSAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8036 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO PERÍODO DE 16 a 18/08/2023,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO AO PROCESSO nº1847/2023...................... --------------------------------- =08:40h DE SERVIÇO DE GUINCHO, INCLUSO 1h DO CARREGAMENTO DO GERADOR NO DIA 16/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39652).............. --------------------------------- 4.450,00 4.450,00
1.00 =10:30h DE SERVIÇO DE GUINCHO,NO DIA 17/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39653)......................... --------------------------------- 5.400,00 5.400,00
1.00 =04:30h DE SERVIÇO DE GUINCHO,NO DIA 18/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39654)......................... --------------------------------- 2.250,00 2.250,00
1.00 =SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM TRANSPORTE DO GERADOR.......................... 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO PERÍODO DE 16 a 18/08/2023,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO AO PROCESSO nº1847/2023...................... --------------------------------- =08:40h DE SERVIÇO DE GUINCHO, INCLUSO 1h DO CARREGAMENTO DO GERADOR NO DIA 16/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39652).............. --------------------------------- =10:30h DE SERVIÇO DE GUINCHO,NO DIA 17/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39653)......................... --------------------------------- =04:30h DE SERVIÇO DE GUINCHO,NO DIA 18/08/2023(ORDEM DE SERVIÇO nº39654)......................... --------------------------------- =SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COM TRANSPORTE DO GERADOR.......................... 15.100,00
28/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 3.000,00
29/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 12.100,00
29/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8036/2023, 16313 - SERVICOS DE GUINCHO SANSAO LTDA 724,80
29/09/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8036/2023, 16313 - SERVICOS DE GUINCHO SANSAO LTDA 665,50
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8036/2023 - REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE,DACTE nº653 SÉRIE 1 MODELO 57.... SERVICOS DE GUINCHO SANSAO LTDA - 16313 3.000,00
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 8036/2023 - NFS-e nº2023690. SERVICOS DE GUINCHO SANSAO LTDA - 16313 10.709,70
TOTAL 15.100,00 15.100,00 15.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 29/09/2023 724,80 Lançada
INSS 29/09/2023 665,50 Lançada
TOTAL   1.390,30