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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8046 Data de lançamento: 27/09/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: Programa Recicle Bem, Faça o Bem
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMA EDUCACIONAL DE RECICLAGEM - PROGRAMA RECICLE BEM, DESTINADO A ABRANGER 770 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALTO DO JACUÍ, PELO PRAZO DE 12 MESES (11/09/23 A 10/09/24)............ CONTRATO nº328/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº012/2023....... --------------------------------- =SERVIÇOS DESCRITOS NA CLAUSULA QUARTA e PAGAMENTO DE ACORDO COM A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO CELEBRADO EM 11/09 148.000,00 148.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2023 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMA EDUCACIONAL DE RECICLAGEM - PROGRAMA RECICLE BEM, DESTINADO A ABRANGER 770 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALTO DO JACUÍ, PELO PRAZO DE 12 MESES (11/09/23 A 10/09/24)............ CONTRATO nº328/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº012/2023....... --------------------------------- =SERVIÇOS DESCRITOS NA CLAUSULA QUARTA e PAGAMENTO DE ACORDO COM A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO CELEBRADO EM 11/09/2023.......... 148.000,00
05/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 148.000,00
05/10/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8046/2023, 16306 - GABRIELA RODRIGUES 7.152,00
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8046/2023 GABRIELA RODRIGUES - 16306 140.848,00
TOTAL 148.000,00 148.000,00 148.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/10/2023 7.152,00 Lançada
TOTAL   7.152,00