| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8058 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Patronais ferias setembro 2023 | 485,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Patronais ferias setembro 2023 | 485,77 | ||
| 27/09/2023 | liquidação folha de pagto obrig patronal comp.setembo/2023 | 485,77 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8058/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,77 | ||
| TOTAL | 485,77 | 485,77 | 485,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||