Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM SETEMBRO/2023.....
*ANA LUCIA SEVERO
*LIDIA PINTO
*MARLENA SILVEIRA
*NELCI ANDRADE................... |
14.613,64 |
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29/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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14.613,64 |
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29/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8078/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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701,45 |
29/09/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8078/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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438,41 |
29/09/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8078/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.607,50 |
04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8078/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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11.866,28 |
TOTAL |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.