Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:............
-3085601275 |
61,74 |
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03/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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61,74 |
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03/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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0,65 |
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03/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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61,09 |
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03/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8099/2023, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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0,66 |
03/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8099/2023, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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0,65 |
03/10/2023 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 8099/2023 |
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-0,66 |
03/10/2023 |
ERRO DO LANÇAMENTO DA RETENÇÃO |
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-61,08 |
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03/10/2023 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 8099/2023 NESTA DATA. |
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-0,66 |
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04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8099/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 3360 |
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61,09 |
TOTAL |
61,74 |
61,74 |
61,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.