CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO....
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023...
---------------------------------
2,33
39,67
3.00
=PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023
70,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2023
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)......................
CONTRATO nº331/2023..............
INEXIGIBILIDADE nº014/2023.......
---------------------------------
RAMAL DO GABINETE DO PREFEITO....
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023...
--------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023
249,67
13/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
109,67
20/11/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,67
09/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
70,00
19/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
20/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
70,00
28/12/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
70,00
TOTAL
249,67
249,67
249,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.