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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8217 Data de lançamento: 06/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA JUNTA COMERCIAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 26/09/2023 --------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NOTA FISCAL N°111411 SERIE 2 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 13.445.372/0001-73 19,00 19,00
1.00 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 060546 SERIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 13.815.240/0001-96 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA JUNTA COMERCIAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 26/09/2023 --------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NOTA FISCAL N°111411 SERIE 2 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 13.445.372/0001-73 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 060546 SERIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 13.815.240/0001-96 39,00
06/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 39,00
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2023 Cleonice Antonia Moro Moreira Fredi - 11311 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.