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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OSEIAS COSTA DE BAIRROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8268 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO OSEIAS COSTA DE BAIRROS EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 65433 CNPJ 14.750.147/0001-03 50,00 50,00
1.00 NF 7281 CNPJ 31.056.326/0001-64 20,00 20,00
1.00 NF 65603 CNPJ 26.309.325/0001-81 50,00 50,00
1.00 NF 55812 CNPJ 25.309.325/0001-81 50,00 50,00
1.00 NF 65850 CNPJ 25.309.325/0001-81 20,00 20,00
1.00 NF 70946 CNPJ 04.524.745/0001-00 20,00 20,00
1.00 NF 70995 CNPJ 04.524.745/0001-00 20,00 20,00
1.00 NF 70881 CNPJ 04.524.745/0001-00 20,00 20,00
1.00 NF 71010 CNPJ 04.524.745/0001-00 50,00 50,00
1.00 NF 70945 CNPJ 04.524.745/0001-00 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO OSEIAS COSTA DE BAIRROS EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 65433 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 7281 CNPJ 31.056.326/0001-64 NF 65603 CNPJ 26.309.325/0001-81 NF 55812 CNPJ 25.309.325/0001-81 NF 65850 CNPJ 25.309.325/0001-81 NF 70946 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 70995 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 70881 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 71010 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 70945 CNPJ 04.524.745/0001-00 350,00
10/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 350,00
19/10/2023 Pagamento de Empenho 8268/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.