Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
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REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE IJUI-RS NO DIA 02/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°1041 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.737.437/0001-38
17,00
17,00
1.00
REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°6218 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 35.942.262/0001-50
50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 02/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 736658 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.705.882/0001-04
50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TAPERA-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°51088 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.424.006/0001-35
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO
--------------------------------
REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE IJUI-RS NO DIA 02/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°1041 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 02.737.437/0001-38 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE MARAU-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°6218 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 35.942.262/0001-50 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 02/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 736658 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.705.882/0001-04 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TAPERA-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°51088 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 07.424.006/0001-35
137,00
11/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
137,00
19/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8292/2023
João Ibanez da Silva - 1860
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.