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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8309 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO COBALT IXQ 1D86, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSARIOS PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTORISTA. ********************************* KIT CORREIA DO COMANDO 450,00 450,00
1.00 KIT JOGO DE VELA 150,00 150,00
1.00 KIT SONDA LAMBADA 480,00 480,00
1.00 KIT DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO COBALT IXQ 1D86, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSARIOS PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTORISTA. ********************************* KIT CORREIA DO COMANDO KIT JOGO DE VELA KIT SONDA LAMBADA KIT DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 1.730,00
18/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 1.730,00
24/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 1.730,00
TOTAL 1.730,00 1.730,00 1.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.