Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8328 |
Data de lançamento: |
16/10/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
AQUSIÇÃO DE CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO PARA OS JERGS.
*********************************
CAL HIDRAULICA 20KG |
16,90 |
50,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2023 |
AQUSIÇÃO DE CAL DE PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO PARA OS JERGS.
*********************************
CAL HIDRAULICA 20KG |
50,70 |
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06/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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50,70 |
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06/11/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8328/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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0,61 |
23/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 |
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50,09 |
TOTAL |
50,70 |
50,70 |
50,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
06/11/2023 |
0,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,61 |
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