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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8395 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA USO EM PEQUENOS E MEDIOS REPAROS E CONSERTOS DAS UBS DO MUNICIPIO. ********************************* ORÇAMENTO(8367) BROCA VIDEA CONCRETO/PED 14X400MM 48,90 48,90
2.00 VALVULA PIA AMERICANA INOX 3,1/2 21,90 43,80
4.00 JOELHO 90 SOLD/ROSC 20X1/2'' 4,30 17,20
6.00 JOELHO 90 SOLD/ROSC 20MM 1,40 8,40
4.00 SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 25CM X 70CM 10,90 43,60
20.00 BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO 0,30 6,00
20.00 PARAFUSO PHILIPS 4,0X35 0,20 4,00
10.00 BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2 1,75 17,50
4.00 ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM 9,50 38,00
14.00 ********************************* ORÇAMENTO (8420) PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 20 0,15 2,10
4.00 BUCHA 6MM 0,30 1,20
14.00 BUCHA GESSO E PVC 1,00 14,00
2.00 ********************************* ORÇAMENTO (8474) LIMPADOR PORCELANATO DIARIO 950ML 28,90 57,80
20.00 ********************************* ORÇAMENTO (8552) BUCHA GESSO E PVC N1 1,00 20,00
1.00 TORNEIRA PRIMA TOUCH 259,00 259,00
3.00 ********************************* ORÇAMENTO (8694) MANGUEIRA P/GAS DE COZINHA 14,50 43,50
2.00 ABRAÇADEIRA RSF 16X25 2,50 5,00
6.00 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 1/4 X 3 0,57 3,42
6.00 ARRUELA LISA 5/16 8MM 0,30 1,80
1.00 ********************************* ORÇAMENTO (8780) PORTA CADEADO 3'' 12,90 12,90
1.00 CADEADO 45MM 38,90 38,90
5.00 PARAFUSO PHILIPS 6.0X25 0,21 1,05
1.00 ********************************* ORÇAMENTO (8878) TINTA PARA PISO ACETINADO 84,60 84,60
2.00 GARFO GAIOLA 23CM 12,28 24,56
2.00 ROLA LÃ 23CM ANTI RESPINGO 15,30 30,60
2.00 PINCEL 2 1/2 11,50 23,00
10.00 BUCHA GESSO E PVC 1,00 10,00
1.00 ********************************* ORÇAMENTO (9423) FITA VEDA ROSCA 12MM 4,90 4,90
1.00 COLA P/ PVC 175G 19,80 19,80
1.00 VALVULA PLASTICA LONGA S/ LADRAO 8,90 8,90
1.00 VALVULA CROMADA LAVATORIO 10,00 10,00
4.00 TORNEIRA PRETA PLASTICA 4,90 19,60
4.00 ********************************* ORÇAMENTO (10062) PAPELEIRA DE METAL TAMPA INOX 26,90 107,60
2.00 LIXEIRA 20L PLAS.C/PED 115,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA USO EM PEQUENOS E MEDIOS REPAROS E CONSERTOS DAS UBS DO MUNICIPIO. ********************************* ORÇAMENTO(8367) BROCA VIDEA CONCRETO/PED 14X400MM VALVULA PIA AMERICANA INOX 3,1/2 JOELHO 90 SOLD/ROSC 20X1/2'' JOELHO 90 SOLD/ROSC 20MM SIFÃO TUBO EXTENS UNIV 25CM X 70CM BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 4,0X35 BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2 ENGATE FLEX PLAST KRONA 40CM ********************************* ORÇAMENTO (8420) PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 20 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35 BUCHA 6MM BUCHA GESSO E PVC ********************************* ORÇAMENTO (8474) LIMPADOR PORCELANATO DIARIO 950ML ********************************* ORÇAMENTO (8552) BUCHA GESSO E PVC N1 TORNEIRA PRIMA TOUCH ********************************* ORÇAMENTO (8694) MANGUEIRA P/GAS DE COZINHA ABRAÇADEIRA RSF 16X25 PARAFUSO AUTO PERFURANTE 1/4 X 3 ARRUELA LISA 5/16 8MM ********************************* ORÇAMENTO (8780) PORTA CADEADO 3'' CADEADO 45MM PARAFUSO PHILIPS 6.0X25 ********************************* ORÇAMENTO (8878) TINTA PARA PISO ACETINADO GARFO GAIOLA 23CM ROLA LÃ 23CM ANTI RESPINGO PINCEL 2 1/2 BUCHA GESSO E PVC ********************************* ORÇAMENTO (9423) FITA VEDA ROSCA 12MM COLA P/ PVC 175G VALVULA PLASTICA LONGA S/ LADRAO VALVULA CROMADA LAVATORIO TORNEIRA PRETA PLASTICA ********************************* ORÇAMENTO (10062) PAPELEIRA DE METAL TAMPA INOX LIXEIRA 20L PLAS.C/PED 1.262,43
16/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.262,43
16/11/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8395/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 15,15
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 1.247,28
TOTAL 1.262,43 1.262,43 1.262,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 16/11/2023 15,15 Lançada
TOTAL   15,15