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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO ARGO PLACA JAZ1C32, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES, PRECISANDO ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -ÓLEO 0W20 MOBIL................ 68,86 241,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO ARGO PLACA JAZ1C32, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES, PRECISANDO ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA.... -ÓLEO 0W20 MOBIL................ 241,00
02/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 241,00
07/03/2023 Pagamento de Empenho 870/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 241,00
TOTAL 241,00 241,00 241,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.