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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8745 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2023 0,00 135.996,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2023 135.996,68
27/10/2023 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 135.996,68
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 87,67
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 90,00
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 1.054,77
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 4.427,30
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 7.575,04
27/10/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 12.649,72
31/10/2023 Pagamento de Empenho 8745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110.112,18
TOTAL 135.996,68 135.996,68 135.996,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/10/2023 87,67 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/10/2023 90,00 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/10/2023 1.054,77 Lançada
BERS - Consignados 27/10/2023 4.427,30 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/10/2023 7.575,04 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/10/2023 12.649,72 Lançada
TOTAL   25.884,50