Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2023 |
135.996,68 |
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27/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 |
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135.996,68 |
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27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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87,67 |
27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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90,00 |
27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.054,77 |
27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.427,30 |
27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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7.575,04 |
27/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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12.649,72 |
31/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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110.112,18 |
TOTAL |
135.996,68 |
135.996,68 |
135.996,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.